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太湖流域管理局研究部署内部审计与内部控制工作
发布时间:2023-04-11  浏览次数:

4月4日,太湖流域管理局(以下简称太湖局)召开2023年内部审计领导小组暨内部控制领导小组(扩大)会议,总结2022年内部审计与内部控制工作,分析面临的新形势新任务,研究部署2023重点年工作。太湖局党组书记、局长朱威,局党组成员聂勇参加会议并讲话,局党组成员、副局长黄卫良主持并作会议总结。

会议集中专题学习了中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见的通知》,听取了财审处关于2022年局内部审计和内部控制工作总结和2023年工作计划建议的汇报,水文局(信息中心)和苏州管理局就内部审计和内部控制相关工作进行了交流。

聂勇结合纪检工作指出,要按照党的二十大和二十届中央纪委二次全会关于健全监督体系的要求,进一步推动太湖局监督体系完善,形成同题共答、常态长效的监督合力。强化纪检专责监督,推动党内监督落实落细。加强各类职能监督,发挥职能监督作用,把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。

朱威充分肯定了2022年局内部审计与内部控制工作取得的成绩,指出局内审监督深入推进,“治已病,防未病”作用更加彰显;内部控制不断完善,依法依规治理能力持续提升,为流域水利事业持续健康发展提供了有力保障。

朱威深入分析了当前内部审计与内部控制面临的新形势与新任务,强调2023年要进一步增强风险意识和底线意识,坚持统筹发展与安全,以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识,全力做好内审与内控工作。各部门单位务必高度重视内控内审工作,坚持两手抓,两手都要硬。要进一步压实各部门单位防风险、保安全的主体责任,以及各部门单位主要负责人的第一责任。要强化问题整改,落实整改责任,建立长效机制。要强化内部控制,加强内部控制制度建设,强化内控考核,把内控的原则原理镶嵌到经济与业务领域各关键环节。要构建审计监督、财会监督与各类监督的信息沟通、联合督导检查等监督贯通协同机制,形成监督合力。要强化内审监督,加强研究型审计在审计各关键环节的应用,提高审计质量,在揭示风险隐患上持续发力,反映存在的突出问题,及时发现苗头性、倾向性、普遍性问题,推动源头治理。

太湖局各部门单位主要负责人、局属企业主要负责人以及局全体财务、内审内控人员参加会议。

作者:孙腾  责编:周丽芳